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市国资委召开内部审计监督委员会工作会议

来源:镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 访问量: 发布日期:2025-04-07 17:49

4月3日,市国资委党委书记、主任、内部审计监督委员会主任周毅主持召开内部审计监督委员会工作会议,传达学习省委、市委审计委员会会议精神,听取一季度审计监督工作汇报,研究调整内部审计监督委员会组成人员事宜,审议《市属国有企业2025年内部审计监督工作要点》。

会议指出,去年以来,市国资委审计监督工作围绕国资监管中心,坚持问题导向,扎实开展审计监督,取得一定成效。审计监督是加强国资监管的重要抓手,要持续完善内部审计监督领导体制机制,进一步扩大审计监督范围,不断提高能力水平,为国有企业高质量发展保驾护航。

会议明确,年度审计工作重点立足主责主业,紧盯权力集中、资金密集、资源富集领域,推动审计关口前移,关注重点改革任务,切实加强债务管控,重点关注参股企业、止损治亏、资产交易、资产租赁、资产清查等,止住企业出血点,防止国有资产流失。重点围绕债权清收、合资合作项目、投融资、贸易、重要物资采购、重大资产处置等方面,全面开展风险点排查。

会议要求,要深入贯彻落实省委、市委审计委员会会议精神,把握审计重点,落实与各类监督的贯通协同机制,各处室之间进一步畅通内部监督渠道,配合外部监管要求,形成监督合力。根据监督闭环管理办法,规范问题整改的销号验收和责任追究,认真执行提示函、责任约谈和通报工作规则,坚持“当下改”与“长久立”相结合,形成常态化、动态化震慑,提高企业风险防控和问题整改效果。

会议强调,要进一步提升审计监督工作的严肃性和权威性,切实履行出资人职责,紧盯重点领域抓典型,敢于动真碰硬。除了运用联动协同机制以及高质量发展考核等方式,各审计监督派驻组对于审计监督过程中发现的普遍性、倾向性、苗头性问题,要形成审计专报,必要时重点事项向市委、市政府报告。各处室、审计监督派驻组要组织企业开展巡视巡察审计“回头看”,对之前反馈的问题进行认真梳理和整改,举一反三,堵塞漏洞。

市国资委内部审计监督委员会成员、审计监督派驻组成员及相关处室负责人参加会议。

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